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設(shè)備款沒付完,人家也沒開發(fā)票回來,但是設(shè)備已經(jīng)到了,要開始折舊了,該怎么做賬呢



您好
按合同價格暫估入賬確認固定資產(chǎn),正常計提折舊就是了。
2021 04/15 10:25

84784973 

2021 04/15 10:28
老師,設(shè)備到了還沒開始用,也要第二個月開始計提嗎,還是用的第二個月

張艷老師 

2021 04/15 10:29
不是的,要達到預(yù)定可使用狀態(tài)才確認固定資產(chǎn)的。

84784973 

2021 04/15 10:31
老師,如果尾款要一年后才付,今年確定固定資產(chǎn)的話,沒有發(fā)票回來怎么辦

張艷老師 

2021 04/15 10:33
就先按合同價格暫估入賬,并按月計提折舊了。如果后期發(fā)票金額和暫估入賬金額有差異,要調(diào)整固定資產(chǎn)的入賬金額,但不需要調(diào)整累計折舊。

84784973 

2021 04/15 10:37
老師,我們加工企業(yè)生產(chǎn)椰漿,用的箱子瓶子之類的應(yīng)該去周轉(zhuǎn)材料還是原材料呢

張艷老師 

2021 04/15 10:42
這個是要計入周轉(zhuǎn)材料科目核算的
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