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問題已解決

您好老師!我去年做了一筆應該是 借:應付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 結(jié)果我做錯了,做成借|:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金了,請問今年我該怎么調(diào)整。

84784984| 提問時間:2021 03/20 08:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 借:應收賬款 借方藍字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2021 03/20 08:36
84784984
2021 03/20 08:43
我是去年損益多計了,損益減少是不是利潤就增加了?
bamboo老師
2021 03/20 08:46
是的?損益減少是利潤就增加
84784984
2021 03/20 08:54
好的,謝謝老師!
bamboo老師
2021 03/20 09:01
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