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問題已解決

月末結轉了未交增值稅借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅 下月交稅金的時候怎么做分錄?

84785018| 提問時間:2021 03/15 11:07
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速問速答
佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款
2021 03/15 11:07
84785018
2021 03/15 11:09
月末交的金額對不上怎么做分錄?
佟老師
2021 03/15 11:15
你好,什么意思?對不上?
84785018
2021 03/15 11:18
比如月末未交增值稅30萬,次月交20萬呢?
佟老師
2021 03/15 11:31
那就是你計提多了?賬務處理錯誤了
84785018
2021 03/15 11:33
系統(tǒng)自動結轉,要怎么處理?
佟老師
2021 03/15 12:39
那你就把多計提做沖回處理
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