問題已解決
月末結轉了未交增值稅借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅 下月交稅金的時候怎么做分錄?



借:應交稅金-未交增值稅
貸:銀行存款
2021 03/15 11:07

84785018 

2021 03/15 11:09
月末交的金額對不上怎么做分錄?

佟老師 

2021 03/15 11:15
你好,什么意思?對不上?

84785018 

2021 03/15 11:18
比如月末未交增值稅30萬,次月交20萬呢?

佟老師 

2021 03/15 11:31
那就是你計提多了?賬務處理錯誤了

84785018 

2021 03/15 11:33
系統(tǒng)自動結轉,要怎么處理?

佟老師 

2021 03/15 12:39
那你就把多計提做沖回處理
