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問(wèn)題已解決

老師,公司為員工補(bǔ)交1個(gè)月的社保費(fèi)用,單位承擔(dān)1000,個(gè)人承擔(dān)500,一共繳納了1500,個(gè)人的需要從他下個(gè)月的工資里面扣,請(qǐng)問(wèn)我補(bǔ)交1500的社保費(fèi),該怎么做賬呢

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2021 03/12 19:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 1000,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分)500 貸:銀行存款? 1500?
2021 03/12 19:33
84784947
2021 03/12 19:35
那這個(gè)怎么進(jìn)費(fèi)用呢!這樣做入負(fù)債里面,豈不是體現(xiàn)不出來(lái)費(fèi)用
鄒老師
2021 03/12 19:38
你好,需要做一筆計(jì)提分錄,才會(huì)進(jìn)入費(fèi)用
84784947
2021 03/12 19:38
老師看一下我這樣做對(duì)嘛
鄒老師
2021 03/12 19:39
你好,你單位是什么情況把社保計(jì)入成本核算呢?
84784947
2021 03/12 19:40
我們是服務(wù)企業(yè),主要的成本就是人工成本,我這樣做可以嘛
鄒老師
2021 03/12 19:40
你好,那借方也應(yīng)當(dāng)是勞務(wù)成本,而不是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊?
84784947
2021 03/12 19:42
老師,那我是先計(jì)提到勞務(wù)成本里面,然后再月末再?gòu)膭趧?wù)成本里面轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面是嘛?
鄒老師
2021 03/12 19:42
你好,是取得收入的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。沒(méi)有取得收入之前,都是在勞務(wù)成本科目掛賬的
84784947
2021 03/12 19:44
老師,我是每個(gè)月都把我們的人工成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面的,請(qǐng)問(wèn)這怎么辦呢?我的金蝶里面怎么沒(méi)有勞務(wù)成本這個(gè)科目呢
鄒老師
2021 03/12 19:46
你好,如果是多結(jié)轉(zhuǎn)了,就沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 沒(méi)有勞務(wù)成本科目,就需要自己新增的?
84784947
2021 03/13 07:03
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面駕校服務(wù)企業(yè)明明就是這樣做賬的?。。。???????
鄒老師
2021 03/13 09:05
你好,你是指駕校服務(wù)企業(yè)人工不通過(guò)勞務(wù)成本核算,直接計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
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