問題已解決
請問老師加計抵減增值稅減免的分錄是怎么做呢,借:應(yīng)交稅費(fèi)減免稅貸其他收益



同學(xué)你好,加計抵減在交稅時直接計入其他收益
借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
貸,銀行存款
貸,其他收益——加計抵減的部分;
2021 03/09 13:36

84785029 

2021 03/09 13:42
那計提時該怎么寫呢老師

立紅老師 

2021 03/09 13:44
同學(xué)你好,這個是不需要計提的;

84785029 

2021 03/09 13:45
但是這樣導(dǎo)致我下年未交增值稅有借方余額,這不是就表示我還有錢沒交是這意思不老師

立紅老師 

2021 03/09 13:48
同學(xué)你好,未交增值稅怎么會有借方余額;未交增值稅不是銷項大于進(jìn)項的差額么,下期上交后余額為0的呢;

84785029 

2021 03/09 13:50
就是我今年借方有余額,就是因為上面那筆分錄有的余額,我該怎么調(diào)平呢

立紅老師 

2021 03/09 13:52
同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)減免稅貸其他收益——是因為這筆分錄有的借方余額么?

84785029 

2021 03/09 13:53
同學(xué)你好,加計抵減在交稅時直接計入其他收益
借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
貸,銀行存款
貸,其他收益——加計抵減的部分;
這個呢

立紅老師 

2021 03/09 14:01
同學(xué)你好
這個未交增值稅的數(shù)不是加計抵減的數(shù),是原來銷項與進(jìn)項差額產(chǎn)生的未交增值稅的數(shù)

84785029 

2021 03/09 14:03
那我加計抵減應(yīng)該怎么寫分錄呢

立紅老師 

2021 03/09 14:07
借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
貸,銀行存款
貸,其他收益——加計抵減的部分;
就是這個分錄的,就是說在交稅時將加計抵減少交的部分直接計入其他收益中

84785029 

2021 03/09 14:16
這個前面是不是應(yīng)該有個計提的分錄啊老師

立紅老師 

2021 03/09 14:21
同學(xué)你好,增值稅期末
?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

84785029 

2021 03/09 14:33
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
老師這筆分錄我要是想今年跨年是補(bǔ)計提該怎么做

立紅老師 

2021 03/09 14:53
同學(xué)你好,這個需要先要有
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)——這筆分錄,才能做您上面說的補(bǔ)提的分錄,要不應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個賬是不平的;

84785029 

2021 03/09 15:06
跨年分錄也是這樣對嗎老師

立紅老師 

2021 03/09 15:08
同學(xué)你好,是這樣的;

84785029 

2021 03/09 15:13
老師要是沒有進(jìn)賬只有留底稅咋辦

立紅老師 

2021 03/09 15:16
同學(xué)你好,原來的留抵不應(yīng)在進(jìn)項稅額明細(xì)中么
