問題已解決
建筑公司收到預(yù)收賬款時預(yù)繳了兩個點(diǎn)的增值稅83萬,本月發(fā)生銷項(xiàng)270萬,進(jìn)項(xiàng)190萬,月末如何做分錄?



您好,預(yù)繳增值稅會計(jì)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅83
貸:銀行存款83
月末
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅83
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅83
2021 03/07 07:32

小林老師 

2021 03/07 07:33
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)80貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

小林老師 

2021 03/07 07:52
您好,標(biāo)準(zhǔn)做法是不可以的

小林老師 

2021 03/07 07:55
您好,是的,您的理解非常正確,

小林老師 

2021 03/07 07:58
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

84785016 

2021 03/07 07:48
老師,能不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?直接
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額270
貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額
190
應(yīng)交稅金—未交稅金80

84785016 

2021 03/07 07:55
老師,必須要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡呀

84785016 

2021 03/07 07:56
謝謝老師!
