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問題已解決

年底清算 A公司 欠款B公司應(yīng)付賬款10萬,B公司欠A公司貨款6萬 , B公司在欠A公司貨款里有一萬已經(jīng)做賬為也付款.實際那一萬還沒有付給A公司 .現(xiàn)在實際抵扣后應(yīng)該收A公司4萬。B公司應(yīng)該怎樣怎樣記分錄.

84784990| 提問時間:2021 03/06 12:52
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,借應(yīng)付賬款~A6,貸應(yīng)收賬款A(yù)6。
2021 03/06 12:53
小林老師
2021 03/06 12:53
您好,這樣B的應(yīng)收賬款A(yù)是10-6=4
84784990
2021 03/06 13:05
B公司 實際應(yīng)付賬款6萬 ?但是賬上只有5萬 ?在7月的時候把1萬應(yīng)付賬款 ?誤記成 ?借 主營業(yè)務(wù)成本 1萬 貸 銀行存款 1萬 ? ?我現(xiàn)在可以紅沖這筆賬 把他重新更正回來為應(yīng)付賬款嗎?
小林老師
2021 03/06 13:06
您好,您的處理是可以的。紅字沖回即可
84784990
2021 03/06 13:18
你看這樣是對的嗎?
小林老師
2021 03/06 13:21
您好,若未跨年,借主營業(yè)務(wù)成本-1貸銀行存款-1。調(diào)整銀行存款需要謹(jǐn)慎,看是否用往來科目
84784990
2021 03/06 13:35
已經(jīng)跨年 這個是內(nèi)賬 所以不用擔(dān)心
小林老師
2021 03/06 13:56
您好,那就無所謂了,若跨年,借以前年度損益調(diào)整-1貸銀行存款-1。
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