問題已解決
去年企業(yè)少做了費用,今年做進(jìn)以前年度損益調(diào)整了,今年匯算清繳的時候要做什么處理



金額大嗎,不大這個可以納稅調(diào)整表扣除下面直接納稅調(diào)減,金額大我建議反結(jié)賬進(jìn)去修改,補(bǔ)12月賬上,
2021 02/26 14:37

84785040 

2021 02/26 14:39
金額不大,還有就是匯算清繳企業(yè)補(bǔ)交的稅款不是也要計入以前年度損益調(diào)整嗎,之后轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎?這個也在納稅調(diào)整表下面做嗎

84785040 

2021 02/26 14:43
就是不大的話直接在納稅調(diào)整表其他一欄做相對應(yīng)的調(diào)增或者調(diào)減是嗎

maize老師 

2021 02/26 14:49
那這個可以直接調(diào),不用,這個是需要交所得稅不需要納稅調(diào)整表填寫, 是的,

maize老師 

2021 02/26 14:49
所得稅年報費用是不包括所得稅費用這,

84785040 

2021 02/26 14:52
那涉及到所得稅要在哪填寫的因為他不是會影響企業(yè)的未分配利潤嗎

maize老師 

2021 02/26 15:03
這個會影響未分配利潤 咋做都會影響,,只是不會影響你交稅,你這個交稅取到利潤總額完 了,

84785040 

2021 02/26 15:17
好的,那這些要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表嗎還是只在納稅調(diào)整表做一下

maize老師 

2021 02/26 15:26
是只在納稅調(diào)整表做一下? ?

84785040 

2021 02/26 15:35
好的知道了謝謝

maize老師 

2021 02/26 15:37
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員吶。
