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問(wèn)題已解決
出口退稅37欄當(dāng)期免抵稅額在增值稅申報(bào)表中怎么填報(bào)



你好,這個(gè)在增值稅申報(bào)表不填寫的
2021 02/02 10:24

84784957 

2021 02/02 10:26
那我12月的出口退稅申報(bào)中第37欄的金額就不用填了?不是可以抵減內(nèi)銷嗎?那會(huì)計(jì)賬務(wù)如何處理你?

暖暖老師 

2021 02/02 10:30
那是是這個(gè)分錄如圖
