問題已解決
老師你好,我想問一下當月計提工資,下月才發(fā)放,那么下月發(fā)放的時候,跟上月計提的那個數(shù)不一樣,怎么樣做帳的?



這個少補計提,借管理費用貸應付職工薪酬,多沖,借管理費用負數(shù),貸應付職工薪酬 負數(shù)?
2021 01/25 18:57

84784995 

2021 01/25 18:59
那么下個月發(fā)放的時候怎么做分錄?

84784995 

2021 01/25 19:00
也就是說,我要等到發(fā)放的時候才知道自己提多還是自己少了。

maize老師 

2021 01/25 19:04
是的,下個月調(diào)就可以,借管理費用貸應付職工薪酬,多沖,借管理費用負數(shù),貸應付職工薪酬 負數(shù)?

84784995 

2021 01/25 19:09
好的,謝謝老師明白了。

maize老師 

2021 01/25 19:42
好的,我先回復別的學員了
