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問題已解決

老師你好,請問年末應交稅費銷項稅有貸方余額,請問需不需要轉出

84785031| 提問時間:2021 01/17 10:00
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、需要在年末時轉出,分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 2、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2021 01/17 10:01
84785031
2021 01/17 10:53
老師這是我年末應交稅費的金額
江老師
2021 01/17 10:56
轉出未交增值稅科目的余額現(xiàn)在是借方還是貸方呢?可以幫助你寫一下分錄。帶金額的。
84785031
2021 01/17 10:56
年末轉出是不是借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅) 應交稅費—應交增值稅(減免稅) 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
84785031
2021 01/17 10:58
老師你好,銷項是貸方1421736.75 進項是借方822388.74 減免稅是借方280 轉出未交增值稅是借方599068.01
江老師
2021 01/17 11:02
一、你們12月份的增值稅結轉分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)? 1421736.75 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)822388.74 貸:應交稅費——應交增值稅(減免稅)? 280 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)599068.01 2、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)599068.01 貸:應交稅費——未交增值稅 599068.01
84785031
2021 01/17 11:06
老師為什么要做第二筆分錄,借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)599068.01 貸:應交稅費—未交增值稅599068.01 未交增值稅在貸方難道我們還要繳這么多的增值稅
江老師
2021 01/17 11:08
一、未交增值稅,貸方余額表示你們需要交的增值稅。 次月交稅平賬,分錄是: 借:應交稅費——未交增值稅 599068.01 貸:銀行存款599068.01 這個是根據(jù)你提供的銷項減進項稅,減減免稅后得到的需要交的增值稅。
84785031
2021 01/17 11:12
老師問題是這個是我們已經(jīng)交了的稅,12月份我們需要申報納稅是49000元,我的分錄就是借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅49000元,下月繳納時借:應交稅費—未交增值稅 貸銀行存款
江老師
2021 01/17 11:13
你上述的銷項稅額,進項稅額以及減免稅費,是全年的數(shù)據(jù),還是本月的數(shù)據(jù)呢?
84785031
2021 01/17 11:13
我剛才問你的那個是我們20年1—12月份的,年末銷項稅,需要轉出不
江老師
2021 01/17 11:14
那根據(jù)你的數(shù)據(jù),年末的結轉增值稅的分錄,就是我寫的分錄,你再看科目余額。
84785031
2021 01/17 11:22
老師年末的增值稅要結轉,結轉的分錄就是你做的第一筆分錄對不,我同事給我說年末的增值稅不需要結轉,所以我就不懂
江老師
2021 01/17 11:24
你同事說年末不需要結轉增值稅,只能說水平有限了
84785031
2021 01/17 11:29
我以前一直都是結轉了,她說那個可以不結轉,我覺得好奇怪,所以請教你們,謝謝老師
江老師
2021 01/17 11:31
她應該是說月末可以不結轉,但年末是需要結轉的。
84785031
2021 01/17 11:51
老師年末結轉就是把銷項稅進項稅接平對不
江老師
2021 01/17 11:52
年末結轉時,就是需要將“應交稅費——應交增值稅”科目的三級科目余額結平,當然包括你說的銷項稅額、進項稅額科目結平。
84785031
2021 01/17 11:53
謝謝老師
江老師
2021 01/17 11:57
祝學習進步,工作順利
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