當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,請問法人借款公司款項會計分錄 :借其他應(yīng)付款-法人 貸:銀行,是不是錯了呢?



一、如果是不欠法定代表人的款項,借款時,用“其他應(yīng)收款”科目核算;如果是前期就欠法定代表人的款項,現(xiàn)在付款,就是沖減法定代表人的其他應(yīng)付款,屬于償還債務(wù)。
2021 01/11 15:23

84784973 

2021 01/11 15:24
法人欠公司款項

江老師 

2021 01/11 15:25
借:其他應(yīng)收款——XX個人
貸:銀行存款
是用這個科目核算處理。

84784973 

2021 01/11 15:27
用錯了科目怎么辦?用了其他應(yīng)付款

江老師 

2021 01/11 15:31
是的,你可以沖銷后,更正處理,就是紅字沖銷更正法做賬務(wù)處理。
