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問題已解決

老師,我們公司收到了政府發(fā)的資金,入了專項應付款,那我們想用這個款項做費用的時候,怎么做賬?直接借記專項應付款嗎?

84784972| 提問時間:2020 12/30 11:09
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,1、實際收到專項撥款的時候   借:銀行存款   貸:專項應付款-xx項目   2、撥款使用的時候   借:在建工程   貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款   3、項目完成后,形成資產(chǎn)部分   借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)   貸:在建工程-xx項目 同時   借:專項應付款-xx項目   貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入   4、對于未形成資產(chǎn)需核銷的部分   借:專項應付款-xx項目   貸:管理費用   5、撥款項目完成后,如果有撥款結余需要上交的   借:專項應付款-xx項目   貸:銀行存款
2020 12/30 11:10
84784972
2020 12/30 11:15
我們現(xiàn)在想從這筆款中走研發(fā)人員的工資,應該怎么做賬呢?
紫藤老師
2020 12/30 11:17
借:專項應付款-xx項目   貸:銀行存款
84784972
2020 12/30 11:22
借:專項應付款 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 這樣做可以嗎?
紫藤老師
2020 12/30 11:23
你好,那樣也是可以的
84784972
2020 12/30 11:41
好的,謝謝老師
紫藤老師
2020 12/30 11:42
不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!
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