問題已解決
老師,我們公司收到了政府發(fā)的資金,入了專項應付款,那我們想用這個款項做費用的時候,怎么做賬?直接借記專項應付款嗎?



你好,1、實際收到專項撥款的時候
借:銀行存款
貸:專項應付款-xx項目
2、撥款使用的時候
借:在建工程
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款
3、項目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)
貸:在建工程-xx項目
同時
借:專項應付款-xx項目
貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入
4、對于未形成資產(chǎn)需核銷的部分
借:專項應付款-xx項目
貸:管理費用
5、撥款項目完成后,如果有撥款結余需要上交的
借:專項應付款-xx項目
貸:銀行存款
2020 12/30 11:10

84784972 

2020 12/30 11:15
我們現(xiàn)在想從這筆款中走研發(fā)人員的工資,應該怎么做賬呢?

紫藤老師 

2020 12/30 11:17
借:專項應付款-xx項目
貸:銀行存款

84784972 

2020 12/30 11:22
借:專項應付款
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
這樣做可以嗎?

紫藤老師 

2020 12/30 11:23
你好,那樣也是可以的

84784972 

2020 12/30 11:41
好的,謝謝老師

紫藤老師 

2020 12/30 11:42
不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!
