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問題已解決

將以前年度的待攤費(fèi)用調(diào)整至管理費(fèi)用應(yīng)該怎樣做會計(jì)分錄呢?

84785015| 提問時間:2015 10/15 09:08
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84785015
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
就是資產(chǎn)負(fù)債表的待攤費(fèi)用科目全部轉(zhuǎn)入未分配利潤科目.
2015 10/15 09:08
鄒老師
2015 10/15 22:36
借:管理費(fèi)用 貸:待攤費(fèi)用
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