當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
購買原材料,款已付,貨已到,增值稅發(fā)票沒來,會計(jì)怎么做賬?。?/p>



您好,借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估
2020 12/03 09:25

84785032 

2020 12/03 09:29
老師,這倆個(gè)分錄同時(shí)做嗎,收到發(fā)票后再怎樣做呢?

微微老師 

2020 12/03 09:31
您好,同時(shí)做
借:應(yīng)付暫估
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:預(yù)付賬款

84785032 

2020 12/03 09:38
老師,暫做入庫的應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估,為不含稅的價(jià)格嗎

微微老師 

2020 12/03 09:39
您好,是的,為不含稅的金額

84785032 

2020 12/03 09:48
老師,可以這樣做嗎:借:原材料-暫估入庫,貸:銀行存 款,收到發(fā)票后:借原材料-入庫 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:原材料-暫估入庫

微微老師 

2020 12/03 09:50
您好,如果你們設(shè)置了有原材料-暫估這樣的科目,也是可以的
