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問題已解決

老師好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,所得稅預(yù)繳時(shí)按正常數(shù)預(yù)繳,匯算清繳享受加計(jì)扣除后多繳部分再進(jìn)行退稅嗎?還是預(yù)繳時(shí)可自行按加計(jì)扣除后數(shù)據(jù)填報(bào),匯算清繳時(shí)填寫加計(jì)扣除報(bào)表?

84785006| 提問時(shí)間:2020 12/02 10:29
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
你好,按照正常的預(yù)繳的呢,之后在退稅,不能按照加計(jì)扣除的填報(bào)
2020 12/02 10:30
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