老師好,高新技術企業(yè)研發(fā)費用加計扣除,所得稅預繳時按正常數(shù)預繳,匯算清繳享受加計扣除后多繳部分再進行退稅嗎?還是預繳時可自行按加計扣除后數(shù)據(jù)填報,匯算清繳時填寫加計扣除報表?
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