問題已解決
今天提前交了這個月10月到12月份三個月的社保,一共交了6700元,怎么分?jǐn)偟竭@三個月當(dāng)中?



你好,繳納的時候
借:應(yīng)付職工薪酬——社保
貸:銀行存款
攤銷的時候
借:管理費(fèi)用等科目
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
2020 10/21 09:00

84784953 

2020 10/21 10:31
你好,我之前是提前交了這個月到12月份 三個月的 社保費(fèi)6700元,怎么分?jǐn)偟竭@10月份-12月份這三個月中的社保呢?

鄒老師 

2020 10/21 10:32
你好,根據(jù)10-12月份每個月的社保金額,做這個分錄就是了
借:管理費(fèi)用等科目貸:應(yīng)付職工薪酬——社保

84784953 

2020 10/21 10:33
我是提前預(yù)交了社會保險費(fèi)三個月的,不走預(yù)付賬款科目嗎

鄒老師 

2020 10/21 10:33
你好,這種情況不需要通過預(yù)付賬款核算?

84784953 

2020 10/21 10:40
那我只計提了當(dāng)月的 社會保險費(fèi),2262,但實際已經(jīng)支付出去了三個月的社保6700元,這個怎么做分錄呢

鄒老師 

2020 10/21 10:42
你好,繳納的時候借:應(yīng)付職工薪酬——社保貸:銀行存款攤銷的時候借:管理費(fèi)用等科目貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

84784953 

2020 10/21 10:42
那我還需要計提嗎?

鄒老師 

2020 10/21 10:44
你好,第二筆分錄就是按月計提的分錄啊

84784953 

2020 10/21 10:48
借:應(yīng)付職工薪酬-社保6700元,貸:銀行存款 6700元,攤銷三個月的時候 做:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 2262 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2262元 對吧?

84784953 

2020 10/21 10:48
做一個總的,后邊這三個月只做這個攤銷分錄就行嗎?

鄒老師 

2020 10/21 10:50
你好,是的,是這樣的

84784953 

2020 10/21 10:50
那他又退回社保1600元,這個怎么做分錄呢?

鄒老師 

2020 10/21 10:52
你好,他又退回社保1600元,是社保賬戶退回到你單位賬戶的意思?

84784953 

2020 10/21 10:52
是這個意思

84784953 

2020 10/21 10:52
退到公司帳戶

鄒老師 

2020 10/21 10:53
你好
借:銀行存款
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保

84784953 

2020 10/21 10:54
只需要做這一個憑證就可以嗎?

鄒老師 

2020 10/21 10:57
你好,是的,是這樣的?

84784953 

2020 10/21 11:01
你好,我之前是這樣做的,先計提了一個月的社保費(fèi),借:管理費(fèi)用-社保 2262元,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 2262元,然后一下子支付了三個月的社保提前,我做的是 :借:應(yīng)付職工薪酬-社保6700元,貸:銀行存款 6700元,我是想等著11月份跟12月份在光補(bǔ)計提2262元,但是又退回了1600元的社保,這個退的1600的社保 ,我做的是:借:銀行存款1600元,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保1600元

鄒老師 

2020 10/21 11:02
你好,是針對這個過程還有什么疑問嗎?
