問題已解決
老師,我9月開具了沖紅去年的發(fā)票,去年是按3%開具的,沖紅也是按原發(fā)票沖紅的,但是現(xiàn)在報增值稅,系統(tǒng)就比我稅盤的稅額多,這個要怎么辦呢?(幾年疫情就是按1%來算的)



同學(xué)你好
沖銷去年的發(fā)票
應(yīng)該用3%沖銷
2020 10/16 15:37

84784968 

2020 10/16 15:42
我是說報稅的時候有差額怎么辦?是自己調(diào)賬還是說可以改報稅的免稅金額?

鐘存老師 

2020 10/16 18:16
你稅盤按照3%開具
沒有差額吧
