問題已解決
某軟件開發(fā)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2019年5月銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的嵌入式軟件產(chǎn)品和相關(guān)計(jì)算機(jī)設(shè)備,共取得不含稅銷售額400萬元,(含設(shè)備銷售額160萬元),已開具增值稅專用發(fā)票,本月購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅為50萬元(含專用于軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)工具的進(jìn)項(xiàng)稅額2萬元)。該企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)備案按照銷售額比重分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)稅額,則該企業(yè)上述業(yè)務(wù)實(shí)際應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅為()萬元。老師,嵌入式軟件產(chǎn)品的應(yīng)納稅額怎么算?



你好,同學(xué)。應(yīng)納稅額=400×17%-50=68-50=18(萬元)
嵌入式軟件產(chǎn)品應(yīng)納稅額=(400-160)×17%-2-(50-2)×(400-160)÷400=40.8-2-28.8=10(萬元)
即征即退稅額=10-(400-160)×3%=10-7.2=2.8(萬元)
企業(yè)實(shí)際負(fù)擔(dān)增值稅=18-2.8=15.2(萬元)。
企業(yè)實(shí)際負(fù)擔(dān)增值稅=18-2.8=15.2(萬元)。
2020 10/15 21:19

84784977 

2020 10/15 21:30
老師 畫紅線的部分看不懂 為什么要減去這部分?

陳詩晗老師 

2020 10/15 21:31
50是純銷售的進(jìn)項(xiàng),你要用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)來分?jǐn)偟?/div>


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內(nèi)某軟件開發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年8月銷售生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品取得不含稅銷售額168000元,已開具增值稅專用發(fā)票,該批軟件系進(jìn)口軟件進(jìn)行升級(jí)轉(zhuǎn)換;本月購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅為1346元;支付運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)用100元;進(jìn)口軟件的增值稅為8425元。該企業(yè)上述業(yè)務(wù)實(shí)際應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅為()元。
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某軟件開發(fā)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2019年12月銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的嵌入式軟件和相關(guān)計(jì)算機(jī)設(shè)備,共取得不含稅銷售額400萬元(含設(shè)備銷售額160萬元),已開具增值稅專用發(fā)票;本月購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅為35萬元(含專用于軟件產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)工具的進(jìn)項(xiàng)稅額2萬元)。該企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)備案按照銷售額比重分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)稅額,則該企業(yè)上述業(yè)務(wù)實(shí)際應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅為( )萬元。
答案解析:
應(yīng)納稅額=400×13%-35=17(萬元)嵌入式軟件產(chǎn)品應(yīng)納稅額=(400-160)×13%-2-(35-2)×(400-160)/400=9.4(萬元)即征即退稅額=9.4-(400-160)×3%=2.2(萬元)企業(yè)實(shí)際負(fù)擔(dān)增值稅=17-2.2=14.8(萬元)。
這里求的軟件稅額為什么要減去(35-2)×(400-160)/400
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某增值稅一般納稅人軟件公司,2023年10月銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,取得不含稅銷售額12萬元,銷售嵌入式軟件取得銷售收入,取得不含稅銷售額200000元。本月購(gòu)進(jìn)一批電腦用于軟件設(shè)計(jì),取得的增值稅專用發(fā)票注明金額100000元;該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)退增值稅()元。 不懂為什么超過3%的部分實(shí)行即征即退???
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銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品,取得不含稅銷售額260萬元
這個(gè)是增值稅里是按什么算稅的?貨物、
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