問題已解決
老師你好,上個月有筆進(jìn)項稅認(rèn)證了也抵扣了。但是這是福利費(fèi)不能抵扣。這個月怎么做賬,做個借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸進(jìn)項稅。這樣對嗎



借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2020 10/12 10:41

84784963 

2020 10/12 11:24
不用再借進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出貸進(jìn)項稅了嗎

郭老師 

2020 10/12 11:35
你好
是的
不需要做這個的

84784963 

2020 10/12 11:55
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),這有影響嗎。

84784963 

2020 10/12 11:55
因為錢已經(jīng)付了,發(fā)票還沒給我們。

郭老師 

2020 10/12 12:27
可以
的
沒有影響的
