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你好!老師,我用公賬轉(zhuǎn)了一筆費(fèi)用給法人,是差旅費(fèi),請問分錄該怎么寫呢?

84785033| 提問時(shí)間:2020 10/11 14:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問是報(bào)銷的還是備用金
2020 10/11 14:12
84785033
2020 10/11 14:12
備用金,還沒有拿報(bào)銷單過來
bamboo老師
2020 10/11 14:13
借:其他應(yīng)收款-法人 貸:銀行存款
84785033
2020 10/11 14:14
后面拿報(bào)銷單過來就是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款嗎?這個(gè)差旅費(fèi)一般能在法人那里放多久?
bamboo老師
2020 10/11 14:14
是的 報(bào)銷的時(shí)候這樣寫分錄正確的 可以到年末的時(shí)候
84785033
2020 10/11 14:15
好的,謝謝
bamboo老師
2020 10/11 14:15
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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