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問題已解決

甲公司購入需安裝設備一臺,取得的專票上注明的設備價款是300000,增值稅是39000,為安裝設備領用本公司原材料價值50000,該批材料購進時支付的增值稅是6500,以銀行存款支付安裝費,取得專票上注明的安裝費40000元,增值稅是3600,該設備經(jīng)調(diào)試達到可使用狀態(tài),問該設備的入賬成本是多少?老師領用本公司原材料50000,增值稅6500怎樣處理?

84784985| 提問時間:2020 09/28 09:22
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速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好 問該設備的入賬成本是多少?——30000加上50000加上40000 老師領用本公司原材料50000,增值稅6500怎樣處理?——這個是可以做進項抵扣的,不用處理的;
2020 09/28 09:24
84784985
2020 09/28 09:28
老師,他領用的是本公司的原材料,進項稅是不是就不能抵扣了?增值稅鏈條斷了吧?
立紅老師
2020 09/28 09:36
同學你好 他領用的是本公司的原材料,進項稅是不是就不能抵扣了?——是可以抵扣的 增值稅鏈條斷了吧?——因為用于設備,將來設備出售是有銷項的;
84784985
2020 09/28 09:38
老師他安裝的設備是固定資產(chǎn)是不出售的
立紅老師
2020 09/28 09:40
同學你好,將來設備不用了也是得出售的;
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