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上個月開出去的銷向票 這個月已經(jīng)申報納稅了 發(fā)現(xiàn)開錯了怎么辦

84785041| 提問時間:2020 09/08 16:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,需要申請紅沖,然后開具正確內(nèi)容的發(fā)票給對方
2020 09/08 16:52
84785041
2020 09/08 16:58
對方?jīng)]認(rèn)證的話 直接收回來開紅沖發(fā)票是吧
鄒老師
2020 09/08 16:58
你好,是的,是這樣的
84785041
2020 09/08 17:00
那我已經(jīng)申報 繳納增值稅了怎么辦
鄒老師
2020 09/08 17:06
你好,之前已經(jīng)繳納的增值稅無法退回 只能申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣當(dāng)月的收入,銷項稅額了
84785041
2020 09/08 17:42
這個月開紅字發(fā)票 然后下個月申報的時候就可以把上個月開錯的銷項稅抵消了是吧
鄒老師
2020 09/08 17:43
你好,是用銷項紅沖發(fā)票抵扣正常的銷項稅額,從而起到抵扣稅款的作用
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