問題已解決
固定資產發(fā)票是3300,上月已經入賬,本月付款時扣除我方處理質量問題費用300,實際付款3000,本月怎么做賬?



對方不開紅字發(fā)票300元嗎,借其他應付款 3000 ,貸銀行 3000,不開紅字做借其他應付款 300 貸營業(yè)外收入/庫存現金
2020 07/25 10:55

84785017 

2020 07/25 10:59
關鍵問題是我們是業(yè)務財務一體化的,固定資產原值發(fā)生了變動,怎么操作?

maize老師 

2020 07/25 11:04
是開紅字發(fā)票嗎?開,你點固定資產變動這個下面去操作減少,沒有變動只需要少付款轉借其他應付款 300 貸營業(yè)外收入/庫存現金

maize老師 

2020 07/25 11:05
實務中一般不想交企業(yè)所得稅,你虛掛一筆現金付款,我說實務哈

84785017 

2020 07/25 11:28
明白了,謝謝

maize老師 

2020 07/25 11:33
好的我先回復別的學員了
