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問題已解決

你好,我想問下,我是汽修廠的內(nèi)賬,上個月領(lǐng)用了配件,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個月因配件不合適要退貨,我的要怎樣去做這筆賬呢?

84785003| 提問時間:2020 07/14 15:42
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,負數(shù)沖減領(lǐng)用和購買的分錄
2020 07/14 15:43
84785003
2020 07/14 15:48
已結(jié)轉(zhuǎn)成本,也是要開負數(shù)沖減嗎?
立紅老師
2020 07/14 15:51
你好,是的,是需要的。因為我們將貨退回了
84785003
2020 07/14 15:53
紅字沖減后,退貨又出一張憑證是嗎?
立紅老師
2020 07/14 15:57
你好,是的,是這樣 的。
84785003
2020 07/14 16:13
好的,謝謝
立紅老師
2020 07/14 16:19
不客氣的,祝您學習愉快
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