問題已解決
老師這樣做分錄對嗎謝謝: 計提工資時 借:生產(chǎn)成本(直接人工)10000 貸:應付職工薪酬10000 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:庫存商品2000 貸:生產(chǎn)成本(直接人工)2000 這樣可以的嗎?計提的成本只有2000計入產(chǎn)品



你好 可以的 沒轉(zhuǎn)庫存商品的屬于在產(chǎn)品的成本。
2020 07/12 10:06

84784988 

2020 07/12 10:11
計提工資時
借:制造費用10000
貸:應付職工薪酬10000
結(jié)轉(zhuǎn)時怎么結(jié)轉(zhuǎn)?老師

答疑蘇老師 

2020 07/12 10:12
你好 借 生產(chǎn)成本 10000 貸 制造費用 10000

84784988 

2020 07/12 15:34
老師,我的制造費用余額是負數(shù),是不是我結(jié)轉(zhuǎn)的不對啊,謝謝

答疑蘇老師 

2020 07/12 15:35
你好 是的 那就是同學結(jié)轉(zhuǎn)的不對的。

84784988 

2020 07/12 15:40
那怎么處理啊

答疑蘇老師 

2020 07/12 15:43
你好 就是按實際結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
