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問題已解決

老師您好,我想問下我公司的賬之前很亂,以前年度的管理費(fèi)用有少計(jì)多計(jì)的問題,我調(diào)賬做了以前年度損益調(diào)整科目,有兩個(gè)月做了以前年度損益調(diào)整科目,但是沒有將以前年度損益調(diào)整科目余額結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配科目里,直接做了結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn),現(xiàn)在如何改過來?

84784957| 提問時(shí)間:2020 07/08 09:20
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張樂老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
你好,現(xiàn)在調(diào)一下, 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) 或 借:本年利潤(rùn) (負(fù)數(shù))
2020 07/08 09:50
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