問題已解決
以前繳納的社保費(fèi),醫(yī)療費(fèi)都計入了管理費(fèi)用,這樣入賬對嗎?是不是應(yīng)該計入應(yīng)付職工薪酬,



你看截圖這個,借方是管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
2020 07/04 09:21

84784957 

2020 07/04 09:42
老師你幫忙看下,之前是:借管理費(fèi)用-養(yǎng)老或醫(yī)療。借的銀行存款。這樣可以嗎?

maize老師 

2020 07/04 09:53
不行,正規(guī)是需要通過應(yīng)付職工薪酬

84784957 

2020 07/04 09:59
沒有以前年度調(diào)整損益科目,如直接做:借利潤分配-未分配利潤。貸:應(yīng)交稅費(fèi):所業(yè)所得稅或附加稅。(不做計提嗎?)

maize老師 

2020 07/04 10:04
借利潤分配-未分配利潤。貸:應(yīng)交稅費(fèi):所業(yè)所得稅或附加稅。(不做計提嗎?) 這個就是計提,

maize老師 

2020 07/04 10:05
利潤分配-未分配利潤 代替之前損益科目
