問題已解決
員工出差報銷的油費,比發(fā)票上的金額少,我該怎么做賬



你好,按照實際金額進(jìn)行報銷。
2020 07/02 10:32

84784978 

2020 07/02 10:37
餐補的話沒發(fā)票,我該怎么做賬

汪晨老師 

2020 07/02 10:41
你好,做差旅補貼中就可以了。

84784978 

2020 07/02 10:45
那怎么做賬

汪晨老師 

2020 07/02 10:47
你好,借 管理費用等-差旅費用 -差旅補貼 貸 銀行存款
