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小規(guī)模納稅人現(xiàn)在按1%開票,但是申報表稅率都是3%,怎么申報?

84785022| 提問時間:2020 07/01 16:15
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,在1.3欄填寫不含稅銷售額, 減免的2%在應納稅減征額和減免表減免項目填寫
2020 07/01 16:22
84785022
2020 07/01 16:23
不含稅銷售額是填發(fā)票上的還是3個點算的?
莊老師
2020 07/01 16:33
你好,是的,不含稅銷售額是填發(fā)票上的還是3個點算的
84785022
2020 07/01 16:34
發(fā)票上是1個點啊
莊老師
2020 07/01 16:37
你好,是的,發(fā)票上的不含稅金額是按3%計算的,不含稅金額的,
84785022
2020 07/01 17:10
發(fā)票上的不含稅金額按1個點計算的,怎么會按3個點,發(fā)票都開的1個點
莊老師
2020 07/01 17:12
你好,比如,你們銷售商品,不含稅價格是100,按3%計算含稅的價格是=100*(1+3%)=103,現(xiàn)在開票稅率優(yōu)惠1%,那你們要按什么價格來開票,是不是按100,含稅價=100*(1+1%)=101
84785022
2020 07/01 17:14
我們都是含稅價的,不管1%和3%都按100開
莊老師
2020 07/01 17:24
你好,是這樣的,那就按1%來計算不含稅的,
84785022
2020 07/01 17:25
那主表第1第2欄填那個?
莊老師
2020 07/01 17:31
對于減按1%征收率征收增值稅的,按下列公式計算銷售額: 銷售額=含稅銷售額/(1+1%) 比如: 3月份開具了一份增值稅普通發(fā)票,含稅金額40.4萬元。 則: 不含稅銷售額=含稅銷售額/(1+1%)=40.4/1.01=40萬元 應交增值稅=不含稅銷售額*征收率1%=0.4萬元 賬務處理: 借:銀行存款 40.4萬元 貸:主營業(yè)務收入 40萬元 應交稅費-應交增值稅 0.4萬元 小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次。 注意: 對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
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