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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,匯算清繳的時(shí)候,管理費(fèi)用有一筆沖回的金額記在了貸方,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)損益后報(bào)表取數(shù)沒(méi)取上,這種情況報(bào)表怎么調(diào)整呢?還有匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)整還是只需要調(diào)整報(bào)表就行了?



你好
這種情況,并不屬于納稅調(diào)整!
咱只是報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)了,更改報(bào)表即可!
2020 06/29 08:11

84784951 

2020 06/29 08:12
就是管理費(fèi)用再加上一筆少記的金額是嗎?

84784951 

2020 06/29 08:13
資產(chǎn)負(fù)債表直接調(diào)整未分配利潤(rùn)就可以嗎?

老江老師 

2020 06/29 08:13
是的
更改報(bào)表及期間費(fèi)用表即可

84784951 

2020 06/29 08:13
因?yàn)檫@筆錢導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系正好差管理費(fèi)用沒(méi)記的那筆金額

老江老師 

2020 06/29 08:14
不行
正常的差錯(cuò)更正即可,別復(fù)雜化了

84784951 

2020 06/29 08:14
還是沒(méi)太理解怎么調(diào)整報(bào)表

84784951 

2020 06/29 08:15
因?yàn)楝F(xiàn)在匯算清繳還可以改表,所以想改正確了

老江老師 

2020 06/29 08:16
管理費(fèi)用明細(xì)賬中,有一個(gè)在貸方,所以咱的利潤(rùn)表中管理費(fèi)用項(xiàng)目的金額出現(xiàn)誤差,所以利潤(rùn)總額出現(xiàn)誤差,對(duì)嗎

84784951 

2020 06/29 08:17
對(duì)的,金額還比較大,100萬(wàn)

老江老師 

2020 06/29 08:17
先調(diào)整出正確的利潤(rùn)表
然后根據(jù)正確的利潤(rùn)表,更正申報(bào)所得稅!

84784951 

2020 06/29 08:24
那資產(chǎn)負(fù)債表呢?

84784951 

2020 06/29 08:24
怎么調(diào)整

老江老師 

2020 06/29 08:25
檢查一下,資產(chǎn)負(fù)債表平不平?
未分配利潤(rùn)項(xiàng)目金額是不是正確?
