問題已解決
老師您好,請問小規(guī)模的企業(yè)開具的增值稅普票怎么做憑證



同學,你好,直接計入相關的成本費用哈
2020 06/12 15:15

84784989 

2020 06/12 15:22
怎么做憑證,不知道呢

84784989 

2020 06/12 15:22
是主營收入的

84784989 

2020 06/12 15:23
不是成本

84784989 

2020 06/12 15:23
要做稅額嗎

小葉老師 

2020 06/12 15:24
借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅

84784989 

2020 06/12 16:06
應交增值稅下面還有一科目嗎

84784989 

2020 06/12 16:06
一般納稅人事做到銷項稅里的我知道這個小規(guī)模不懂

小葉老師 

2020 06/12 16:08
同學,小規(guī)模不需要做銷項了哈

84784989 

2020 06/12 16:13
我知道小規(guī)模不做銷項了,就是應交增值稅下面不是還有子科目嗎?現(xiàn)在的會計軟件都有,不能直接應交增值稅

小葉老師 

2020 06/12 16:17
那把三級的刪掉就行了

84784989 

2020 06/12 16:25
然后月底這個增值稅怎么結轉(zhuǎn)

小葉老師 

2020 06/12 16:28
不需要結轉(zhuǎn),都在應交增值稅里操作

84784989 

2020 06/12 16:32
具體怎么操作啊,怎么做憑證啊

小葉老師 

2020 06/12 16:50
銷售的時候,借:應收,貸:收入、應交稅費-應交增值稅,支付的時候,借應交稅費-應交增值稅,貸:銀行存款

84784989 

2020 06/13 10:55
老師,您說的支付的時候是收到銷售款的意思嗎

小葉老師 

2020 06/13 11:30
支付的時候是交增值稅,不是銷售款

84784989 

2020 06/13 11:32
交增值稅?不是小規(guī)模免3萬嗎

小葉老師 

2020 06/13 11:34
你們符合條件的話就是免征,那應交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

84784989 

2020 06/13 11:35
就是借應交增值稅,貸營業(yè)外收入對吧

小葉老師 

2020 06/13 11:36
嗯,是的哈,如果要交稅就以上面的分錄

84784989 

2020 06/13 11:38
我們是小規(guī)模3萬免稅,不都是小規(guī)模3萬免稅嗎?不會還有小規(guī)模不是3萬免稅的吧,我怕弄錯了

小葉老師 

2020 06/13 11:38
如果是專票是不免哈
