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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
管理費(fèi)用折舊費(fèi)計(jì)入了制造費(fèi)用折舊費(fèi),要怎么調(diào)賬



你好 跨年了沒(méi)有 ? 是2020年的賬你做 借 管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 借制造費(fèi)用 -折舊費(fèi)負(fù)數(shù)
2020 06/09 19:51

meizi老師 

2020 06/09 19:52
你好 那你就一次性調(diào)整過(guò)來(lái)就行了。 看這個(gè)分錄 : 借 管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 借制造費(fèi)用 -折舊費(fèi)負(fù)數(shù) 做借方負(fù)數(shù)哈。 別做貸方去了

meizi老師 

2020 06/09 20:04
你好 也得調(diào)整的 你先把這個(gè)調(diào)整了之后 再去沖生產(chǎn)成本

meizi老師 

2020 06/09 20:07
嗯 可以的一次性紅沖就行了。 后面附下具體明細(xì) 1-3月分別是多少

meizi老師 

2020 06/09 20:15
需要的 因?yàn)槟沅N(xiāo)售出去了的話 那你成本多結(jié)轉(zhuǎn)了 你要調(diào)整下庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的成本 金額

meizi老師 

2020 06/09 20:20
你好 嗯是的 你多結(jié)轉(zhuǎn)了 成本 要調(diào)整 月末在把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)去

meizi老師 

2020 06/09 20:30
你好 2步里面 你制造費(fèi)用別做貸方 做借方去 別到時(shí)你財(cái)務(wù)系統(tǒng)識(shí)別不了

meizi老師 

2020 06/09 20:49
你好 嗯是的 是這樣來(lái)沖的 月末自己結(jié)轉(zhuǎn)損益

84784999 

2020 06/09 19:51
沒(méi)有,今年的

84784999 

2020 06/09 19:51
1到3月的入錯(cuò)了

84784999 

2020 06/09 19:53
結(jié)轉(zhuǎn)的呢

84784999 

2020 06/09 19:57
之前結(jié)轉(zhuǎn)的制造費(fèi)用,生產(chǎn)成本高了需要調(diào)嗎?

84784999 

2020 06/09 20:05
可以一次性沖嗎(3個(gè)月的)

84784999 

2020 06/09 20:07
借 生產(chǎn)成本(負(fù)數(shù))
貸 制造費(fèi)用(負(fù)數(shù))

84784999 

2020 06/09 20:07
是這樣做嗎?

84784999 

2020 06/09 20:14
結(jié)轉(zhuǎn)本期銷(xiāo)售成本還需調(diào)整嗎?

84784999 

2020 06/09 20:14
涉及生產(chǎn)成本科目

84784999 

2020 06/09 20:18
后面涉及結(jié)轉(zhuǎn)的分錄都要調(diào)整嗎?

84784999 

2020 06/09 20:18
結(jié)轉(zhuǎn)本期損益呢?

84784999 

2020 06/09 20:26
3個(gè)月一次性調(diào)整的話,分錄是這樣的嗎?
1、借 管理費(fèi)用-折舊
借 制造費(fèi)用-折舊(負(fù)數(shù))
2、借 生產(chǎn)成本(負(fù)數(shù))
貸 制造費(fèi)用-折舊(負(fù)數(shù))

84784999 

2020 06/09 20:32
結(jié)轉(zhuǎn)本期銷(xiāo)售成本
1、借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù))
貸 生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù)
