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老師,匯算清繳時調(diào)增招待費(fèi)30000元,無需交所得稅,一直是虧損的,怎么進(jìn)行帳務(wù)處理?分錄怎么做?



你好,這種情況不需要針對納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額做分錄的
2020 06/08 09:32

老師,匯算清繳時調(diào)增招待費(fèi)30000元,無需交所得稅,一直是虧損的,怎么進(jìn)行帳務(wù)處理?分錄怎么做?
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