問題已解決
老師,剛接手一個公司,這個進(jìn)項待抵扣如何處理,我不會,只會后面的處理方法



你好,等以后抵扣時
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進(jìn)
貸,應(yīng)交稅費———待抵扣進(jìn)項稅
就可以的
2020 06/01 09:46

84785025 

2020 06/01 09:53
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅
貸:應(yīng)交稅費一待抵扣進(jìn)項稅?這樣嗎

立紅老師 

2020 06/01 09:56
你好,是的,是這樣 的。

84785025 

2020 06/01 10:09
為什么不直接做進(jìn)項稅額呢,做個待抵扣進(jìn)項稅有什么好處?

立紅老師 

2020 06/01 10:16
你好,如果本期進(jìn)項較多,可以在本期不抵扣,在下期抵扣,這時先計入待抵扣進(jìn)項中
