問題已解決
19年匯算清繳資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)應(yīng)和今年第一季度申報去年第四季度數(shù)據(jù)一致



你好 嗯是的 你們應(yīng)該是一致的數(shù)據(jù)的
2020 05/28 11:02

84784987 

2020 05/28 11:05
我新接手一家公司,19年10月成立的,2020年1月申報19年第四季度表數(shù)據(jù)是圖片這樣的,樂老師,拿我申報資產(chǎn)負債表的時候把數(shù)據(jù)抄上就行嗎?

meizi老師 

2020 05/28 11:12
嗯是的 看你們利潤表和負債表數(shù)據(jù)寫就行了

84784987 

2020 05/28 11:13
您幫忙看下,表的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系一致嗎

meizi老師 

2020 05/28 11:19
你好 你年報的負債表 根據(jù) 12月末的負債表數(shù)據(jù)來報 。 利潤表根據(jù)你19.1-12月本年累計來寫的 不是單純的看4季度的 。 你是填寫年報 是不

84784987 

2020 05/28 11:24
是的,樂老師。你看表里的數(shù)據(jù),資產(chǎn)負債表中未分配利潤392.8,但是我利潤表利潤總額174.19

meizi老師 

2020 05/28 11:30
你好 資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù) 滿足這個勾稽就行

84784987 

2020 05/28 11:34
老師您幫忙看下滿足嗎 如果不滿足怎么調(diào)整

meizi老師 

2020 05/28 11:45
你好 你自己看利潤表和負債表的未分配利潤和凈利潤 加下

84784987 

2020 05/28 11:50
未分配利潤”科目期末數(shù) 430.75-未分配利潤”科目期初數(shù)0不等于 利潤表“凈利潤”111.38

meizi老師 

2020 05/28 12:16
不等于 你去看看 你們是不是有損益科目沒結(jié)轉(zhuǎn)或者是調(diào)整過以前年度損益調(diào)整這個科目導(dǎo)致的

84784987 

2020 05/28 13:27
沒有賬,所以我不知道。樂老師,能針對我這個數(shù)據(jù)告訴我我該怎么調(diào)嗎

meizi老師 

2020 05/28 13:30
你好這個不能直接調(diào)整的 。 你要找到差異原因才行的 你沒賬 你數(shù)據(jù)怎么來的 猜的嗎?

84784987 

2020 05/28 13:46
我不知道之前怎么報的,所以我才咨詢的

meizi老師 

2020 05/28 13:48
你好 不是 你需要去看你賬上的數(shù)據(jù)來 。 因為我們是不知道你賬上怎么處理的。 所以 給你說怎么來處理 。具體現(xiàn)在不平肯定是有原因。 你要查原因才行。 不能直接調(diào)整的

84784987 

2020 05/29 09:56
老師,沒有賬,所以前任會計報的這個表我不會看了

meizi老師 

2020 05/29 09:59
你好 那對方?jīng)]有給你們明細賬嗎 主要是你直接說改的話 也不合理的
