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問(wèn)題已解決

我公司是行政單位下屬國(guó)企公司,收到上面的行政單位撥款怎么做賬務(wù)處理

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/16 09:42
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
這個(gè)的話,是入股金額吧? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本
2020 05/16 09:44
84784975
2020 05/16 09:45
是用來(lái)做項(xiàng)目的前期經(jīng)費(fèi)
許老師
2020 05/16 09:46
這個(gè)的話,以后要?dú)w還的嗎?
84784975
2020 05/16 09:46
不還
許老師
2020 05/16 09:51
這樣的話,也是記入實(shí)收資本,就可以了
84784975
2020 05/16 09:54
這個(gè)是項(xiàng)目專用的,為什么要做實(shí)收資本啊,不明白了
許老師
2020 05/16 09:56
不管是不是專用,是給你們,不用還的呀。如果非要區(qū)分的話,也可以,做成 專項(xiàng)應(yīng)付款 實(shí)際支出時(shí) 相應(yīng)減少專項(xiàng)應(yīng)付款
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