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老師,你好,請問固定資產(chǎn)暫估入賬時做分錄,借:固定資產(chǎn) (不含稅) 貸:應(yīng)付賬款 專票發(fā)票收到后怎么做賬



借:固定資產(chǎn) (不含稅) 貸:應(yīng)付賬款 。這個分錄用紅字沖回
2020 05/15 16:48

小宇老師 

2020 05/15 16:49
然后再借固定資產(chǎn) (不含稅)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款

老師,你好,請問固定資產(chǎn)暫估入賬時做分錄,借:固定資產(chǎn) (不含稅) 貸:應(yīng)付賬款 專票發(fā)票收到后怎么做賬
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