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問(wèn)題已解決

我公司房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),現(xiàn)在還沒有產(chǎn)生增值稅銷項(xiàng)稅額,只有進(jìn)項(xiàng)稅額,不需要繳納增值稅。這個(gè)月公司繳納了稅控設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi),那我需不需要在申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表),還是在需要繳納增值稅的時(shí)候再申報(bào)增值稅抵減?

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/11 17:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以不用填寫的。以后抵扣的時(shí)候再填寫。
2020 05/11 17:42
84784964
2020 05/11 17:45
它的抵扣期有多久?我們可能短時(shí)間內(nèi)都不會(huì)產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額的。如果不填報(bào)的話,那我還需要做增值稅抵減的賬務(wù)處理嗎?
郭老師
2020 05/11 17:48
之前增值稅專票的有效期是一年的,都是一年抵扣,現(xiàn)在沒有時(shí)間限制了的,建議問(wèn)下你稅務(wù)局
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