問題已解決
4月份付的費用(現(xiàn)金),普通發(fā)票5月份才開給我如何做賬?



四月份兒借預付貸庫存現(xiàn)金,五月份借管理費用貸預付。
2020 05/11 09:06

84784961 

2020 05/11 09:10
管理費用,二級分錄應交增值稅-進項稅是嗎
這些費用發(fā)票都算是應交增值稅-進項稅額
是嗎

郭老師 

2020 05/11 09:12
你收到是具體的什么業(yè)務?

84784961 

2020 05/11 09:15
水果買的

郭老師 

2020 05/11 09:16
買來給是什么用途的?送人的還是給單位職工的。

郭老師 

2020 05/11 09:16
給你開的是免稅普票嗎?

84784961 

2020 05/11 09:17
開業(yè)的時候買的,對哦,普票是不需要做應交增值稅的

郭老師 

2020 05/11 09:17
借管理費用開辦費。

84784961 

2020 05/11 09:19
還有郭老師,股東開業(yè)期間買的一些費用,我是做其他應收款還是其他應付款?一些要轉到實收資本一些要還給股東的?錢都股東墊付出去了?

郭老師 

2020 05/11 09:20
你好,做其他應付款,如果需要做投資款的話,你把寫一個協(xié)議借款不支付,轉投資款股東簽字就可以。

84784961 

2020 05/11 09:29
這個股東付掉有發(fā)票的做賬到外賬去,沒發(fā)票的就先不做了
到時候轉到實收資本里面寫份協(xié)議借款不支付轉投資款的簽字保存時嗎

84784961 

2020 05/11 09:31
要是墊付多了,需要返回給股東的,就借其他應付款,貸現(xiàn)金/銀行,對不

84784961 

2020 05/11 09:32
水果上次您說我收入的第一張發(fā)票在月初,我們開業(yè)時是在月中,水果做不了開辦費,只能做管理費用是吧

郭老師 

2020 05/11 09:39
你好,是的是的是的。

84784961 

2020 05/11 09:40
哦,好的,很不自信,第一次自己真正做賬,就怕弄錯

郭老師 

2020 05/11 09:40
沒有關系
可以問的

84784961 

2020 05/11 09:41
感謝

84784961 

2020 05/11 09:43
對了,費用類的發(fā)票我們記錄的是應記錄的交增值稅-進項稅額對吧

郭老師 

2020 05/11 09:45
你是一般納稅人,對方開的專票可以,但是福利費招待費貸款服務娛樂服務這些不可以抵扣。

84784961 

2020 05/11 09:46
不可以抵扣,是我不需要做賬上去嗎

84784961 

2020 05/11 09:46
只能當普通票用

郭老師 

2020 05/11 09:55
勾選平臺選擇不抵扣勾選
價稅,合計直接坐上就可以。

84784961 

2020 05/11 10:02
住宿費呢

84784961 

2020 05/11 10:04
那手上的餐費,都不能抵扣了,外賬上直接做多少金額,不需要做應交增值稅了

郭老師 

2020 05/11 10:04
什么業(yè)務產(chǎn)生的?
