問題已解決
會計核算是寫分錄嗎?賬務處理呢?



你好,會計核算包括做分錄——應是做記賬憑證、登記賬簿、出報表等
賬務處理就是指做分錄,也就是做記賬憑證
2020 05/04 18:47

84784950 

2020 05/04 18:48
明白了,那Excel表格的記賬憑證的金額有沒有辦法可以填寫的時候更方便呢?

84784950 

2020 05/04 18:50
就是沒有合計欄,

立紅老師 

2020 05/04 18:53
你好,您是想讓數(shù)據(jù)自動算合計數(shù)么,可以設置求和的公式

84784950 

2020 05/04 18:55
9月3日,直接從某國有林場購進原木一批,支付買價100 000元,取得對方開具的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。另支付運費1 000元,取得貨運普通發(fā)票。
9月24日,發(fā)生火災,損失上月從林場購入的原木一批,賬面價值為9 000元;損失餐桌椅5套,生產(chǎn)成本為每套1 200元,外購項目(系上月外購鋸材)占產(chǎn)品成本的比重為80%。

84784950 

2020 05/04 18:57
好的,第一道題的分錄是不是
借:銀行存款 101000
應交稅費-應交增值稅-進 9000
貸:銀行存款 110000
第二道題的進項稅額轉(zhuǎn)出是怎么算的?為什么那樣算?
謝謝回復

立紅老師 

2020 05/04 19:10
你好
第一筆分錄
借,原材料 92000
借,應交稅費——應增進9000
貸,銀行存款101000
第二筆分錄
借,待處理財產(chǎn)損溢
貸,原材料
貸,庫存商品

立紅老師 

2020 05/04 19:12
根據(jù)題中的數(shù)據(jù)不能算出進項稅轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)呢,因為賬面價值9000中不知道有多少時運費金額,學費當時沒有抵扣,所以不用做進項稅轉(zhuǎn)出

84784950 

2020 05/04 19:31
應交稅費明細賬如果沒有期初余額,那應該怎么填?是直接開頭就按記賬憑證的分錄填嗎?還是?

立紅老師 

2020 05/04 19:35
你好,沒有期初余額,就按發(fā)生的憑證的金額錄入就可以

84784950 

2020 05/04 19:42
好的,謝謝

立紅老師 

2020 05/04 19:42
不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

84784950 

2020 05/04 19:44
我看了一下,那原材料為什么是92000

立紅老師 

2020 05/04 19:54
你好,原材料=買價*(1-9%)加上1000運費=100000*(1-9%)加上1000

84784950 

2020 05/04 20:33
這個是針對農(nóng)產(chǎn)品的嗎?

立紅老師 

2020 05/04 20:34
你好,是的,是針對農(nóng)產(chǎn)品的。
