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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,這張票是以前月份的,這筆報(bào)銷本來是在這個(gè)月,但認(rèn)證到上個(gè)月了,所以就做到上個(gè)月了,領(lǐng)導(dǎo)讓沖了做到這個(gè)月怎么沖呀,她說直接沖其他應(yīng)付款就行,不用沖費(fèi)用



同學(xué)你好 你之前只是勾選了,做了稅上面的處理對(duì)嗎?那你還要做費(fèi)用的,費(fèi)用做不含稅的就可以的。
2020 04/27 15:17

劉茜老師 

2020 04/27 15:20
先認(rèn)證那月應(yīng)該做:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:其他應(yīng)付款。你圖片是之前認(rèn)證的時(shí)候做的分錄嗎?那你直接沖掉其他應(yīng)付款就可以了

84784948 

2020 04/27 15:25
直接沖其他應(yīng)付款分錄怎么寫呀

84784948 

2020 04/27 15:27
是借進(jìn)項(xiàng)稅寫成負(fù)的,貸方其他應(yīng)付款負(fù)的嗎

84784948 

2020 04/27 15:41
老師?

劉茜老師 

2020 04/27 15:41
同學(xué)你好,借:其他應(yīng)付款,貸現(xiàn)金/銀行存款

84784948 

2020 04/27 15:43
是這樣嗎?那銀行不就對(duì)不上了

劉茜老師 

2020 04/27 16:02
是沒有實(shí)際付出報(bào)銷款嗎?之前掛其他應(yīng)付,現(xiàn)在拿票只是為了沖往來?
