問題已解決
老師,之前有未開票收入已入賬交稅了,現(xiàn)在開票了,我應該怎么做分錄?做反向分錄嗎?



上次未開票申報的你應該是在未開票收入上填寫的收入,這個月申報時,再在未開票按同等數(shù)額的負數(shù)填寫,沖銷就行了
分錄做原分錄負數(shù)紅沖,然后再按開票的來做分錄
2020 04/20 10:09

84784990 

2020 04/20 12:31
好的老師

樸老師 

2020 04/20 12:38
滿意請給五星好評,謝謝

老師,之前有未開票收入已入賬交稅了,現(xiàn)在開票了,我應該怎么做分錄?做反向分錄嗎?
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