問題已解決
小規(guī)模納稅人,一季度的一月開了三十萬3%的稅率的一筆,但是在三月紅沖了,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,三月重新開了另外的30萬正數(shù)發(fā)票1%稅率的!然后一月開了136395.5的一筆3%稅率的發(fā)票!一月還有一筆36935.5的一筆3%稅率的,但是在二月紅沖了,開了負(fù)數(shù)發(fā)票!1%是享受優(yōu)惠政策,鑒于一季度有兩種稅率,我不知道怎么填增值稅的三個申報表,麻煩老師告知一下,重新解答,要汪老師解答 @汪老師



你好,同學(xué),上一個回復(fù)了,問題解決了嗎
2020 04/14 14:09

84784975 

2020 04/14 14:11
我不懂!你能再幫我解答一下嗎?

郭老師 

2020 04/14 14:14
你好,你哪一塊現(xiàn)在不懂現(xiàn)在申報你出現(xiàn)什么提示?

84784975 

2020 04/14 15:22
附列資料那個表的8列數(shù)字能不能改

84784975 

2020 04/14 15:24
本季度30萬1%,含稅的136395.5的稅額是3%,其它的已經(jīng)對應(yīng)紅沖了!

郭老師 

2020 04/14 15:28
可以修改
你現(xiàn)在附列資料必須填寫嗎

84784975 

2020 04/14 15:30
報稅不應(yīng)該填寫這個表嗎?當(dāng)?shù)卿涍M(jìn)去表里的時候,它自己也有數(shù)據(jù)!

郭老師 

2020 04/14 15:31
不是差額計稅的不需要填寫的
你保存不填寫看下有提示沒有

84784975 

2020 04/14 15:56
429452.52是不含稅的,含稅的實際開票金額是436395.5,附列資料表自動出來的是圖一,但這樣的話,實際含稅金額跟我開票系統(tǒng)不一樣了;如果我手動改成我實際含稅金額的數(shù)據(jù)的話,不含稅金額又跟我實際不符了,如圖二,如果不改的話,主表數(shù)字跟我實際數(shù)字根本不一樣

84784975 

2020 04/14 15:56
老師明白我的意思嗎

郭老師 

2020 04/14 16:04
你現(xiàn)在選擇第七欄等于你的含稅銷售額,選第二個

郭老師 

2020 04/14 16:10
你現(xiàn)在把附列資料刪除了
然后前面按我說的那個提交就可以,
不是差額計稅的不填寫的

84784975 

2020 04/14 16:11
可是它并不是我真實實際的含稅額??!我真的是第一個那個

84784975 

2020 04/14 16:14
附列資料零申報嗎

郭老師 

2020 04/14 16:17
附列資料零申報就可以

84784975 

2020 04/14 16:18
不影響嗎?

郭老師 

2020 04/14 16:22
是的,不影響的。
