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老師早上好!求當(dāng)月應(yīng)交增值稅時,用當(dāng)月的增值稅銷項稅額+增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出-增值稅進項稅額。請問為什么還要加上進項稅額轉(zhuǎn)出呢



你好,進項稅額轉(zhuǎn)出是不可以抵扣的,相當(dāng)于進項的抵減項目
2020 03/23 08:14

老師早上好!求當(dāng)月應(yīng)交增值稅時,用當(dāng)月的增值稅銷項稅額+增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出-增值稅進項稅額。請問為什么還要加上進項稅額轉(zhuǎn)出呢
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