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甘老師您好,這是您寫的分錄。 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:管理費用-租金 借:管理費用-差旅費 貸:其他應付款-暫估。 那拿到票據(jù)后再怎樣操作了。



拿到票后,可先沖銷暫估的憑證
再做分錄 借:管理費用-租金
借:管理費用-差旅費
貸:其他應付款
2020 03/19 18:23

甘老師您好,這是您寫的分錄。 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:管理費用-租金 借:管理費用-差旅費 貸:其他應付款-暫估。 那拿到票據(jù)后再怎樣操作了。
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