問題已解決
研發(fā)費加計扣除在賬面是按照實際發(fā)生的費用歸集的,加計扣除比例75%,我享受的加計扣除數是直接入賬嗎?如果入賬做什么科目?還是等所得稅匯算清繳時填報研發(fā)加計扣除表來享受,平時賬面就正常的歸集費用



你好,加計扣除不用做賬務處理,這個是匯算清繳表上調整
2020 03/05 18:27

84785015 

2020 03/05 18:30
有稅務有針對賬面不處理的政策說明嗎?

84785015 

2020 03/05 18:38
是不是形成無形資產的才是賬面按照175%攤銷做賬的?

小惑老師 

2020 03/05 21:10
不是,你的理解不對,這個是稅務制度,不是會計處理。這些方面等于是匯算扣除加大了。跟賬務處理沒有關系

84785015 

2020 03/05 21:28
那這個形成的無形資產175%攤銷也是匯算清繳時申報享受?是報哪個表?

小惑老師 

2020 03/05 21:30
是的,填寫A107014研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表

84785015 

2020 03/05 21:31
資本化轉無形資產了,還要填這個表?

小惑老師 

2020 03/05 21:32
對啊,你這個無形資產攤銷加計部分就是這個表體現的

84785015 

2020 03/05 21:39
財稅2018 99文件說轉無形資產后按照175%進行稅前攤銷,如果我轉無形資產100萬,分攤年限10年,是攤17.5 但填這個研發(fā)費加計扣除表我肯定是研發(fā)費100萬,算出來加計75萬,直接當年內就享受了,我賬面這個轉的無形資產不用攤銷了?

小惑老師 

2020 03/05 21:42
但填這個研發(fā)費加計扣除表我肯定是研發(fā)費100萬,算出來加計75萬,直接當年內就享受了?
你賬面無形資產改攤銷就攤銷,會計和稅法是兩個方面的,不要混在一起考慮,會計該攤銷攤銷,是按照無形資產價值攤銷。

84785015 

2020 03/05 21:46
那感覺多扣除了,匯算清繳多出來的這個75萬,是當年直接體現的,但我后面還要分10年再攤這個100,是不是我后面每年的10萬,就是多扣的?

小惑老師 

2020 03/05 21:49
你這個75萬是100研發(fā)費用形成的?還是無形資產形成的75萬?

84785015 

2020 03/05 21:50
無形資產形成的

小惑老師 

2020 03/05 21:53
那你不是攤銷今年10萬,然后在10萬基礎上加計扣除

84785015 

2020 03/05 21:54
謝謝老師,是我搞錯了,我應該好好研究一下A107014這張表

84785015 

2020 03/05 22:00
明白了
謝謝老師

小惑老師 

2020 03/05 22:04
不客氣,有問題您再來找我,祝您學習愉快!
