問題已解決
去年計提工資多了應(yīng)該怎么調(diào)整,我計提的是借:管理費用~工資,貸:應(yīng)付職工薪酬



您好!多計提的沖減,借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
2020 02/03 10:59

84784959 

2020 02/03 11:12

84784959 

2020 02/03 11:12
是這樣嗎

宋生老師 

2020 02/03 11:13
你好!以前年度損益最終結(jié)轉(zhuǎn)的時候,轉(zhuǎn)入利潤分配科目
