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老師你好! 我是行政單位的財務(wù)人員,年末零余額賬戶余額 財務(wù)會計和預(yù)算會計不一致(經(jīng)核對是由往來賬造成的),請問應(yīng)如何調(diào)賬處理,謝謝你!



往來款項造成的,你是什么意思?是往來款項收到的錢和支付的錢處理不一致嗎?這塊兒的不一致,也不會導(dǎo)致零余額用款額度的一個金額有差異啊。
2020 01/24 00:20

老師你好! 我是行政單位的財務(wù)人員,年末零余額賬戶余額 財務(wù)會計和預(yù)算會計不一致(經(jīng)核對是由往來賬造成的),請問應(yīng)如何調(diào)賬處理,謝謝你!
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