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12月支付了一筆5萬多的材料費,但是對方?jīng)]在12月底開票進來。公司又缺成本票。這筆賬,我怎么做,才能做入成本去啊?可以暫估成本嗎?發(fā)票要2020年1月才收到



你好 你就暫估成本 在12月 ;然后在2020年5月之前收到發(fā)票都可以稅前扣除的。 可以的
2020 01/05 15:55

84785001 

2020 01/05 15:57
相當(dāng)于直接做。借成本,貸銀行存款嗎?收到發(fā)票后,直接貼在憑證后面嗎?分錄咋寫?。?/div>

meizi老師 

2020 01/05 16:00
你好 你可以直接附或者你收到有差額 先沖暫估 按實際發(fā)票在做一筆

84785001 

2020 01/05 16:01
跨年有影響沒?比如12月底我做借成本50000,貸銀行存款。2020年1月。我是沖這筆,再做一筆有發(fā)票的分錄嗎?因為發(fā)票開票日期是2020年1月

meizi老師 

2020 01/05 16:03
你好 因為你實際是19年做了暫估成本。只要你取得合理發(fā)票 。你20年沖暫估 在按發(fā)票做一筆。 2020年不影響當(dāng)年損益的。 是的

84785001 

2020 01/05 16:09
暫估的時候,分錄怎么寫啊?

meizi老師 

2020 01/05 16:10
你好 如果你是買的材料 做借原材料-暫估貸銀行存款或者應(yīng)付賬款-暫估

84785001 

2020 01/05 16:13
還要增加二級科目暫估兩個字嗎?我們是買大理石的,支付的大理石養(yǎng)護費,是掛在主營業(yè)務(wù)成本-暫估嗎?

meizi老師 

2020 01/05 16:14
你好 我是給你寫了暫估 。你可以不寫 摘要寫清楚就行了。 可以的 這個養(yǎng)護費與你主營收入直接相關(guān)的話


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請問老師,比如12月份我們支付了貨款,但是沒有收到發(fā)票,我們就把成本暫估進來咯,這一筆分錄怎么做呢?然后1月份對方把票補給我們了,我們把他放下12月份,這一筆分錄又怎么做呢?
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